2016年下半年以来,厦门海沧检验检疫局根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号)精神,以开展内部控制基础性评价工作为契机,在一把手的带领下积极推动建立健全内部控制制度,至今已取得阶段性成果。
在局党组的科学指挥下,海沧局针对内部控制制度建设方面存在诸如财务管理制度引用、参考厦门局制度的多而自主制定的较少、单位内控制度还不够健全、个别财务管理要素尚未涵盖等不足,以建立健全内部控制制度为重点,制定或修订了涵盖预算管理、收入管理、支出管理、国有资产管理、采购管理、合同管理等7个方面的内控制度,并经局党组专题会议讨论、审定后印发全局执行,确保了各项业务操作有章可循、有规可依。
此外,为强化内部控制,保障组织权力规范有序、科学高效运行,海沧局在建立健全单位内部控制制度的基础上,优化工作流程,着力抓好制度落实,实现全程留痕的电子化审批。同时,规范各项权力运行流程,用制度管财、管物、理财,切实提高单位内控管理水平,为各项资金的安全运行、提高资金使用效益奠定了坚实基础。(张秉有)